当前位置: 首页>>政务公开>>财政信息公开>>正文
 
延安市财政局关于2016年部门决算有关情况的说明
2017-10-19  点击:[]次  资料来源:政秘科

一、延安市财政局概况

1.部门主要职责

延安市财政局为市政府工作部门,主要职责是贯彻执行中省关于财政发展规划、政策及税收法律、行政法规和政府内外债管理等制度政策,拟订和执行全市财政发展战略、规划、财政改革方案及财政、财务、会计、政府采购、行政事业国有资产管理、政府与企业分配等方面制度办法;参与制定各项宏观经济政策,拟订市、县区财政分配政策,完善市对县区转移支付制度和鼓励公益事业发展的财税政策;负责编制和执行市本级及全市财政年度预算草案,负责审核批复市级部门年度预决算;承担市本级各项财政收支管理责任;监督检查财税法规、政策的执行情况。

2.2016年度部门主要工作任务及完成情况

2016年,财政工作的主要任务是:加强收入薄弱环节管理,提高综合治税(费)水平。守底线,保基本,树立长期过紧日子思想,着力优化支出结构。深化财政管理改革,严格依法理财。落实积极财政政策措施,大力支持供给侧结构性改革,促进经济社会事业发展。主要工作完成情况如下:

一是改进收入管控,收入稳控目标如期完成。对收入计划逐县区、逐科目、逐月份细化落实,并对执行情况实行月末快报、月初通报和按季讲评。不断强化收入征管,严格考核,2016年,全市地方财政收入实现130.5亿元,完成年初预算的100.4%。

二是争取与挖潜并重,财政保障能力不断提升。在加大向上争取力度的同时,进一步下大力气调结构,聚集资金。市本级全面推行零基预算,取消专项资金18项,公用经费预算压缩10%-15%。市县共同压减支出,筹集保基本资金8.9亿元,确保了各项民生政策的全面落实。2016年,全市财政支出327.3亿元,增长3.7%,其中民生支出262.8亿元,占到财政总支出的80.3%。

三是有效发挥财政职能,支持发展能力不断增强。市本级设立26亿元产业发展母基金,争取地方政府债券资金160亿元,支持争取专项建设基金41亿元,采用政府购买服务模式为全市棚户区改造项目融资76亿元。争取将我市纳入山水林田湖生态保护全国试点。改革市对县转移支付补助方式,安排激励县区产业发展资金5.2亿元。通过预算调剂安排产业发展资金9.6亿元、重点项目建设资金18.9亿元,更好支持了经济社会发展。

四是深化财政改革,运行机制不断完善。出台了《关于全面加强财政预算管理的意见》,制定预算绩效管理制度办法8个,编制绩效目标520个,部门预算和专项资金预算做到了绩效管理全覆盖。全面编制政府采购预算,扩大政府购买公共服务范围。加强财政内控管理,在8个方面出台和实施了风险控制专项办法和内控操作规程。完成了“营改增”,实现了国地税共建办税服务厅、联合开展纳税稽查和评估等工作。

3.决算单位构成

市财政局机关、市财政生产资金管理局、市农村综合改革办公室、市收费资金管理处、市直单位政府采购中心、市会计管理处、市行政事业国有资产管理办公室、市财政投资评审中心、市社会保障财务管理处、市财政信息中心、陕西省中华会计函授学校延安分校、市直单位统管会计中心。

二、延安市财政局2016年度部门决算收支情况说明

1.2016年收入总计7540.51万元。其中:公共预算财政拨款4546.28万元,其他收入1785.10万元,用事业基金弥补收支差额3万元,以前年度结转和结余资金1206.13万元。2016年收入较上年减少1029.29万元,减少12.01%。主要为一般公共预算财政拨款收入减少。

2.2016年支出总计5803.45万元,基本支出3580.65万元,项目支出2222.80万元。其中:一般公共服务支出5478.94万元,公共安全支出3万元,教育支出62.55万元,社会保障和就业支出11.54万元,节能环保支出10万元,农林水支出47.42万元,金融支出30万元,其他支出160万元。2016年支出较上年减少1529.15万元,减少20.85%,主要为一般公共预算财政拨款支出减少。

3.结余分配0.90万元,年末结转结余1736.16万元。

4.政府采购支出情况:2016年无政府采购支出。

三、关于2016年机关运行经费有关情况的说明

2016年机关运行经费共1515.48万元,较上年减少54.52万元,减少3.47%,主要是用于办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等方面支出。

四、部门 “三公”经费及会议费、培训费支出情况

1.2016年度 “三公经费”支出17.14万元,其中因公出(国)境费用0万元,公务接待2.93万元,(共接待20批次,96人次);公务用车购置及运行维护费14.21万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费14.21万元)。会议费27.45万元(会议10批次,1194人次);培训费65.94万元(共培训7批次,681人次)。

2.2016年三公经费支出较上年减少47.26万元,减少73.39%,其中,公务接待费较上年减少3.47万元,减少54.22%,减少的原因是接待批次和人数减少及严格执行公务接待标准;公务用车购置及运行维护费较上年减少43.79万元,减少75.50%,减少的原因是2015年7月车改后,我局仅保留一辆公务用车,公车运行费用大幅下降。会议费较上年减少9.75万元,减少26.21%,减少的原因是我单位严格控制会议审批,进一步压缩会议规模,缩短会议周期。培训费较上年增加29.24万元,增加79.67%,增加的原因是为适应财税改革发展需要,推进学习型机关建设,提高财政干部履职能力,结合干部队伍实际,2016年对全系统干部进行了全面培训。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
     (三)“三公”经费:公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)产生的支出。

六、2016年部门决算公开附表

延安市财政局

2017年10月11日

收入支出决算表
批复公开01表
编制单位:延安市财政局(汇总) 2016年 单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
1、财政拨款收入 4,546.28 1、一般公共服务支出 5,478.94
其中:一般公共预算财政拨款 4,546.28 2、外交支出 0.00
政府性基金预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00
国有资本经营预算财政拨款 0.00 4、公共安全支出 3.00
2、上级补助收入 0.00 5、教育支出 62.55
3、事业收入 0.00 6、科学技术支出 0.00
其中:纳入财政专户管理的收费 0.00 7、文化体育与传媒支出 0.00
4、经营收入 0.00 8、社会保障和就业支出 11.54
5、附属单位上缴收入 0.00 9、医疗卫生与计划生育支出 0.00
6、其他收入 1,785.10 10、节能环保支出 10.00
11、城乡社区支出 0.00
12、农林水支出 47.42
13、交通运输支出 0.00
14、资源勘探信息等支出 0.00
15、商业服务业等支出 0.00
16、金融支出 30.00
17、援助其他地区支出 0.00
18、国土海洋气象等支出 0.00
19、住房保障支出 0.00
20、油物资储备支出 0.00
21、其他支出 160.00
本年收入合计 6,331.38 本年支出合计 5,803.45
用事业基金弥补收支差额 3.00 结余分配 0.90
年初结转和结余 1,206.13 年末结转和结余 1,736.16
收入总计 7,540.51 支出总计 7,540.51
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
批复公开02表
编制单位:延安市财政局(汇总) 2016年 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 6,331.38 4,546.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1,785.10
201 一般公共服务支出 6,016.06 4,253.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1,762.10
20106 财政事务 4,773.86 4,196.76 0.00 0.00 0.00 0.00 577.10
2010601 行政运行 2,120.13 2,120.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602 一般行政管理事务 26.96 26.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010603 机关服务 349.68 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00 338.61
2010605 财政国库业务 406.73 274.20 0.00 0.00 0.00 0.00 132.53
2010607 信息化建设 475.45 469.49 0.00 0.00 0.00 0.00 5.96
2010650 事业运行 558.66 558.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699 其他财政事务支出 836.25 736.25 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
20107 税收事务 57.20 57.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010799 其他税收事务支出 57.20 57.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1,185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,185.00
2019999 其他一般公共服务支出 1,185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,185.00
204 公共安全支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901 其他公共安全支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 75.79 52.79 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00
20504 成人教育 75.79 52.79 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00
2050402 成人中等教育 75.79 52.79 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00
208 社会保障和就业支出 11.54 11.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 11.54 11.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799 其他就业补助支出 11.54 11.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111001 能源节约利用 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
217 金融支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21799 其他金融支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2179901 其他金融支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
支出决算表
批复公开03表
编制单位:延安市财政局(汇总) 2016年 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 5,803.45 3,580.65 2,222.80 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5,478.94 3,466.65 2,012.29 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 4,287.28 3,466.65 820.63 0.00 0.00 0.00
2010601 行政运行 2,381.60 2,381.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602 一般行政管理事务 26.96 0.00 26.96 0.00 0.00 0.00
2010603 机关服务 349.68 349.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2010605 财政国库业务 259.14 0.00 259.14 0.00 0.00 0.00
2010607 信息化建设 169.63 0.00 169.63 0.00 0.00 0.00
2010650 事业运行 522.87 522.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699 其他财政事务支出 577.40 212.50 364.90 0.00 0.00 0.00
20107 税收事务 180.60 0.00 180.60 0.00 0.00 0.00
2010799 其他税收事务支出 180.60 0.00 180.60 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1,011.06 0.00 1,011.06 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 1,011.06 0.00 1,011.06 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2049901 其他公共安全支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 62.55 40.62 21.93 0.00 0.00 0.00
20504 成人教育 62.55 40.62 21.93 0.00 0.00 0.00
2050402 成人中等教育 62.55 40.62 21.93 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 11.54 11.54 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 11.54 11.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799 其他就业补助支出 11.54 11.54 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111001 能源节约利用 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 47.42 21.84 25.58 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 47.42 21.84 25.58 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 47.42 21.84 25.58 0.00 0.00 0.00
217 金融支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21799 其他金融支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2179901 其他金融支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 160.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 160.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 160.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
批复公开04表
编制单位:延安市财政局(汇总) 2016年 单位:万元
收 入 支 出
项 目 决算数 项目 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款 4,546.28 1、一般公共服务支出 3,962.92 3,962.92 0.00
2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 0.00 0.00
3、国有资本经营预算收入 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 0.00
4、公共安全支出 3.00 3.00 0.00
5、教育支出 40.62 40.62 0.00
6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00
7、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
8、社会保障和就业支出 11.54 11.54 0.00
9、医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00
10、节能环保支出 10.00 10.00 0.00
11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
12、农林水支出 47.42 47.42 0.00
13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00
14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
16、金融支出 30.00 30.00 0.00
17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
18、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
19、住房保障支出 0.00 0.00 0.00
20、油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
21、其他支出 160.00 160.00 0.00
本年收入合计 4,546.28 本年支出合计 4,265.50 4,265.50 0.00
年初财政拨款结转和结余 1,204.33 年末财政拨款结转和结余 1,485.11 1,485.11 0.00
一般公共预算财政拨款 1,204.33
政府性基金预算财政拨款 0.00
收入总计 5,750.61 支出总计 5,750.61 5,750.61 0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
批复公开05表
编制单位:延安市财政局(汇总) 2016年 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注
功能分类科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
合计 4,265.50 3,228.01 2,191.59 1,036.42 1,037.49
201 一般公共服务支出 3,962.92 3,114.01 2,133.67 980.34 848.91
20106 财政事务 3,708.07 3,114.01 2,133.67 980.34 594.06
2010601 行政运行 2,378.60 2,378.60 1,476.32 902.28 0.00
2010602 一般行政管理事务 26.96 0.00 0.00 0.00 26.96
2010603 机关服务 11.07 11.07 0.00 11.07 0.00
2010605 财政国库业务 127.50 0.00 0.00 0.00 127.50
2010607 信息化建设 163.67 0.00 0.00 0.00 163.67
2010650 事业运行 522.87 522.87 495.77 27.10 0.00
2010699 其他财政事务支出 477.40 201.47 161.58 39.89 275.93
20107 税收事务 180.60 0.00 0.00 0.00 180.60
2010799 其他税收事务支出 180.60 0.00 0.00 0.00 180.60
20199 其他一般公共服务支出 74.25 0.00 0.00 0.00 74.25
2019999 其他一般公共服务支出 74.25 0.00 0.00 0.00 74.25
204 公共安全支出 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
20499 其他公共安全支出 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2049901 其他公共安全支出 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
205 教育支出 40.62 40.62 36.47 4.15 0.00
20504 成人教育 40.62 40.62 36.47 4.15 0.00
2050402 成人中等教育 40.62 40.62 36.47 4.15 0.00
208 社会保障和就业支出 11.54 11.54 11.54 0.00 0.00
20807 就业补助 11.54 11.54 11.54 0.00 0.00
2080799 其他就业补助支出 11.54 11.54 11.54 0.00 0.00
211 节能环保支出 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00
21110 能源节约利用 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00
2111001 能源节约利用 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00
213 农林水支出 47.42 21.84 0.00 21.84 25.58
21307 农村综合改革 47.42 21.84 0.00 21.84 25.58
2130701 对村级一事一议的补助 47.42 21.84 0.00 21.84 25.58
217 金融支出 30.00 30.00 9.91 20.09 0.00
21799 其他金融支出 30.00 30.00 9.91 20.09 0.00
2179901 其他金融支出 30.00 30.00 9.91 20.09 0.00
229 其他支出 160.00 0.00 0.00 0.00 160.00
22999 其他支出 160.00 0.00 0.00 0.00 160.00
2299901 其他支出 160.00 0.00 0.00 0.00 160.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
批复公开06表
编制单位:延安市财政局(汇总) 2016年 单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注
经济分类科目编码 科目名称
合计 4,338.30 2,820.58 1,517.72
301 工资福利支出 2,633.78 2,013.33 0.00
30101 基本工资 814.69 766.35 0.00
30101 基本工资 814.69 766.35 0.00
30102 津贴补贴 762.18 821.93 0.00
30102 津贴补贴 762.18 821.93 0.00
30103 奖金 13.79 5.15 0.00
30103 奖金 13.79 5.15 0.00
30104 其他社会保障缴费 191.27 180.03 0.00
30104 其他社会保障缴费 191.27 180.03 0.00
30107 绩效工资 156.78 156.78 0.00
30107 绩效工资 156.78 156.78 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.86 0.00 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.86 0.00 0.00
30109 职业年金缴费 601.85 0.00 0.00
30109 职业年金缴费 601.85 0.00 0.00
30199 其他工资福利支出 73.36 83.10 0.00
30199 其他工资福利支出 73.36 83.10 0.00
302 商品和服务支出 1,515.48 0.00 1,034.18
30201 办公费 61.94 0.00 65.93
30201 办公费 61.94 0.00 65.93
30202 印刷费 32.86 0.00 34.81
30202 印刷费 32.86 0.00 34.81
30203 咨询费 0.72 0.00 0.22
30203 咨询费 0.72 0.00 0.22
30204 手续费 146.00 0.00 142.99
30204 手续费 146.00 0.00 142.99
30205 水费 19.45 0.00 16.48
30205 水费 19.45 0.00 16.48
30206 电费 13.54 0.00 14.63
30206 电费 13.54 0.00 14.63
30207 邮电费 41.82 0.00 28.32
30207 邮电费 41.82 0.00 28.32
30208 取暖费 58.32 0.00 57.30
30208 取暖费 58.32 0.00 57.30
30209 物业管理费 0.00 0.00 6.13
30209 物业管理费 0.00 0.00 6.13
30211 差旅费 91.28 0.00 54.49
30211 差旅费 91.28 0.00 54.49
30212 因公出国(境)费用 31.32 0.00 0.00
30212 因公出国(境)费用 31.32 0.00 0.00
30213 维修(护)费 106.86 0.00 106.74
30213 维修(护)费 106.86 0.00 106.74
30214 租赁费 16.21 0.00 81.32
30214 租赁费 16.21 0.00 81.32
30215 会议费 23.29 0.00 23.24
30215 会议费 23.29 0.00 23.24
30216 培训费 57.58 0.00 57.85
30216 培训费 57.58 0.00 57.85
30217 公务接待费 2.84 0.00 2.84
30217 公务接待费 2.84 0.00 2.84
30224 被装购置费 1.20 0.00 0.00
30224 被装购置费 1.20 0.00 0.00
30225 专用燃料费 458.29 0.00 0.00
30225 专用燃料费 458.29 0.00 0.00
30226 劳务费 9.54 0.00 9.86
30226 劳务费 9.54 0.00 9.86
30227 委托业务费 98.85 0.00 100.20
30227 委托业务费 98.85 0.00 100.20
30228 工会经费 25.86 0.00 23.90
30228 工会经费 25.86 0.00 23.90
30229 福利费 7.79 0.00 0.66
30229 福利费 7.79 0.00 0.66
30231 公务用车运行维护费 9.88 0.00 9.88
30231 公务用车运行维护费 9.88 0.00 9.88
30239 其他交通费用 120.04 0.00 133.48
30239 其他交通费用 120.04 0.00 133.48
30240 税金及附加费用 23.49 0.00 0.00
30240 税金及附加费用 23.49 0.00 0.00
30299 其他商品和服务支出 56.51 0.00 62.91
30299 其他商品和服务支出 56.51 0.00 62.91
303 对个人和家庭的补助 186.80 178.26 0.00
30306 救济费 0.58 0.58 0.00
30306 救济费 0.58 0.58 0.00
30307 医疗费 16.88 16.88 0.00
30307 医疗费 16.88 16.88 0.00
30309 奖励金 23.49 0.00 0.00
30309 奖励金 23.49 0.00 0.00
30311 住房公积金 145.72 160.67 0.00
30311 住房公积金 145.72 160.67 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.13 0.13 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.13 0.13 0.00
310 其他资本性支出 2.24 0.00 2.24
31002 办公设备购置 2.24 0.00 2.24
31002 办公设备购置 2.24 0.00 2.24
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
批复公开07表
编制单位:延安市财政局(汇总) 2016年 单位:万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8
17.14 0.00 2.93 14.21 0.00 14.21 27.45 65.94
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
批复公开08表
编制单位: 2016年 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

下一条:完善制度 廉洁采购

【打印本页】   【关闭窗口】